根據(jù)市國資委關于2023年度全市企業(yè)國有資產統(tǒng)計報表和決算報表培訓工作會議要求,集團財務會計部倒排工期,制定計劃,安排專人對接審計及評估機構工作進度。面對金融監(jiān)管力度加大、新變更事務所溝通磨合、合并報表范圍廣等審計困難,集團公司領導大力協(xié)調,經財務會計部多渠道多層次溝通,克服重重困難,確保了財務決算審計工作順利推進。
在集團公司財務會計部及會計師事務所通力合作下,按時完成2023年度集團公司合并報表的編制、上報和公示工作,滿足了國資委報表報送及公司發(fā)債的要求,維護了集團公司的良好信譽。